заключение экспертной комиссии № 5

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ МИНУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ И НАЛОГОВЫМ ВОПРОСАМ

Заключение экспертной комиссии

на проект решения Минусинского городского Совета депутатов

«О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и

плановый период 2019-2020 годов»»

                                                                                                                № 5/2018

Дата проведения публичной независимой экспертизы проекта решения: с 25 сентября по 02 октября 2018 года.

Состав экспертной комиссии, участвующий в проведении публичной независимой экспертизы проекта решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»»:

Лаптев Анатолий Александрович – председатель комиссии;

Шведина Наталья Николаевна – зам. председателя комиссии;

Ромашкина Галина Федоровна – секретарь комиссии;

Юшкова Татьяна Семеновна – член экспертной комиссии.

         Экспертная комиссия, рассмотрев представленный проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»», отмечает следующее.

Настоящий проект решения предусматривает следующее изменение параметров бюджета города:

тыс. рублей

Параметры

Сумма, предусмотренная в Решение о бюджете

Сумма изменений

Сумма с учетом изменений

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020 год

Доходы

2 037 906,74

1 570 603,11

1 569 030,7

10 869,90

0,00

0,00

2 048 776,64

1 570 603,11

1 569 030,7

Расходы

2 051 436,01

1 570 603,11

1 569 030,7

10 869,90

0,00

0,00

2 062 305,91

1 570 603,11

1 569 030,7

Дефицит

-13 529,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13 529,27

0,00

0,00

Предоставленный проект решения предусматривает в 2018 году увеличение по доходной части бюджета города в сумме 10 869,90 тыс. рублей и по расходной части бюджета города в 2018 году в сумме 10 869,90 тыс. рублей, дефицит остается без изменения. Изменение параметров доходной и расходной части бюджета города планового периода 2019-2020 годов не предусматривается.

Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного Кодекса РФ, по предельному размеру дефицита соблюдены.

  1. Общая сумма доходов в 2018 году увеличивается на сумму 10 869,90 тыс. рублей, за счет изменения по:

- собственным доходам в сумме 130,3 тыс. рублей

- безвозмездным поступлениям в сумме 10 739,60 тыс. рублей, в том числе:

увеличиваются субсидии в сумме 4 000,00 тыс. рублей;

увеличиваются субвенции в сумме 6 739,60 тыс. рублей.

2. Изменения расходной части бюджета 2018 года по отраслям выглядит следующим образом:

Наименование показателя бюджетной классификации

2018 год

Сумма, предусмотренная в Решение о бюджете

Сумма

Изменений

Сумма с учетом изменений

Общегосударственные вопросы

89 279,12

0,00

89 279,12

Национальная оборона

321,36

0,00

321,36

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3 425,76

0,00

3 425,76

Национальная экономика

270 510,91

0,00

270 510,91

Жилищно-коммунальное хозяйство

117 603,92

0,00

117 603,92

Образование

1 228 250,69

0,00

1 228 250,69

Культура, кинематография

100 400,52

4 000,00

104 400,52

Здравоохранение

44,80

0,00

44,80

Социальная политика

182 231,92

6 869,90

189 101,82

Физическая культура и спорт

59 279,32

0,00

59 279,32

Обслуживание государственного и муниципального долга

87,68

0,00

87,68

ВСЕГО

2 051 436,01

10 869,90

2 062 305,91

Проектом решения предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по 2 разделам, по остальным разделам изменений не предусмотрено.

       По муниципальным программам изменения выглядят следующим образом:

№п/п

Наименование государственной программы Красноярского края

Утверждено по бюджету на 2018 год

Сумма изменений

Сумма с учетом изменений

1

Система социальной защиты граждан города Минусинска

91 720,55

0,00

91 720,55

2

Культура города Минусинска

138 714,88

4 000,00

142 714,88

3

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск

48 621,66

0,00

48 621,66

4

Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

254 782,91

0,00

254 782,91

5

Обеспечение жизнедеятельности территории

28 845,31

0,00

28 845,31

6

Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск

7 548,04

0,00

7 548,04

7

Молодежь Минусинска

18 470,84

0,00

18 470,84

8

Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск

59 279,32

0,00

59 279,32

9

Управление муниципальными финансами

31 865,55

0,00

31 865,55

10

Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска

58 969,72

6 739,60

65 709,32

11

Социально-экономическая поддержка интересов населения города Минусинска

6 415,00

130,30

6 545,30

12

Развитие образования города Минусинска

1 211 658,75

0,00

1 211 658,75

13

Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Минусинска

9 182,20

0,00

9 182,20

14

Развитие архивного дела в городе Минусинске

4 452,85

0,00

4 452,85

15

Безопасный город

230,00

0,00

230,00

16

Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы

36 456,39

0,00

36 456,39

17

Непрограммные расходы

44 222,04

0,00

44 222,04

Итого расходов по ГП

2 007 213,97

10 869,90

2 018 083,87

Всего расходы бюджета

2 051 436,01

10 869,90

2 062 305,91

Доля программных расходов

97,84

97,86%

         Проект решения предусматривает увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 3 из 16 муниципальных программ на сумму 10 869,90 тыс. рублей, по 13 муниципальным программам изменений общего объема финансирования не предусматривается.

Вносятся изменения в статьи 1, 13, 14, 21 решения, приложения 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 излагаются в новой редакции.

Кроме того, проект решения подготовлен с целью реализации прав, установленных статьей 7 Решения о бюджете, в части внесения изменения в сводную бюджетную роспись городского бюджета. Предусматривает приведение решения «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в соответствие с принятыми нормативными правовыми актами, а также перемещения бюджетных ассигнований по статьям бюджетной классификации.

         В соответствии с вышеизложенным, Экспертная комиссия считает возможным принять представленный проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»».

Председатель комиссии      ________________   А.А. Лаптев

Секретарь комиссии            ________________    Г.Ф. Ромашкина

Скачать файл(ы):
Заключение 5.pdf