ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ МИНУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ И НАЛОГОВЫМ ВОПРОСАМ
Заключение экспертной комиссии
на проект решения Минусинского городского Совета депутатов
«О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов»»
№ 5/2018
Дата проведения публичной независимой экспертизы проекта решения: с 25 сентября по 02 октября 2018 года.
Состав экспертной комиссии, участвующий в проведении публичной независимой экспертизы проекта решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»»:
Лаптев Анатолий Александрович – председатель комиссии;
Шведина Наталья Николаевна – зам. председателя комиссии;
Ромашкина Галина Федоровна – секретарь комиссии;
Юшкова Татьяна Семеновна – член экспертной комиссии.
Экспертная комиссия, рассмотрев представленный проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»», отмечает следующее.
Настоящий проект решения предусматривает следующее изменение параметров бюджета города:
тыс. рублей
Параметры
|
Сумма, предусмотренная в Решение о бюджете
|
Сумма изменений
|
Сумма с учетом изменений
|
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Доходы
|
2 037 906,74
|
1 570 603,11
|
1 569 030,7
|
10 869,90
|
0,00
|
0,00
|
2 048 776,64
|
1 570 603,11
|
1 569 030,7
|
Расходы
|
2 051 436,01
|
1 570 603,11
|
1 569 030,7
|
10 869,90
|
0,00
|
0,00
|
2 062 305,91
|
1 570 603,11
|
1 569 030,7
|
Дефицит
|
-13 529,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-13 529,27
|
0,00
|
0,00
|
Предоставленный проект решения предусматривает в 2018 году увеличение по доходной части бюджета города в сумме 10 869,90 тыс. рублей и по расходной части бюджета города в 2018 году в сумме 10 869,90 тыс. рублей, дефицит остается без изменения. Изменение параметров доходной и расходной части бюджета города планового периода 2019-2020 годов не предусматривается.
Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного Кодекса РФ, по предельному размеру дефицита соблюдены.
-
Общая сумма доходов в 2018 году увеличивается на сумму 10 869,90 тыс. рублей, за счет изменения по:
- собственным доходам в сумме 130,3 тыс. рублей
- безвозмездным поступлениям в сумме 10 739,60 тыс. рублей, в том числе:
увеличиваются субсидии в сумме 4 000,00 тыс. рублей;
увеличиваются субвенции в сумме 6 739,60 тыс. рублей.
2. Изменения расходной части бюджета 2018 года по отраслям выглядит следующим образом:
Наименование показателя бюджетной классификации
|
2018 год
|
Сумма, предусмотренная в Решение о бюджете
|
Сумма
Изменений
|
Сумма с учетом изменений
|
Общегосударственные вопросы
|
89 279,12
|
0,00
|
89 279,12
|
Национальная оборона
|
321,36
|
0,00
|
321,36
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3 425,76
|
0,00
|
3 425,76
|
Национальная экономика
|
270 510,91
|
0,00
|
270 510,91
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
117 603,92
|
0,00
|
117 603,92
|
Образование
|
1 228 250,69
|
0,00
|
1 228 250,69
|
Культура, кинематография
|
100 400,52
|
4 000,00
|
104 400,52
|
Здравоохранение
|
44,80
|
0,00
|
44,80
|
Социальная политика
|
182 231,92
|
6 869,90
|
189 101,82
|
Физическая культура и спорт
|
59 279,32
|
0,00
|
59 279,32
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
87,68
|
0,00
|
87,68
|
ВСЕГО
|
2 051 436,01
|
10 869,90
|
2 062 305,91
|
Проектом решения предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по 2 разделам, по остальным разделам изменений не предусмотрено.
По муниципальным программам изменения выглядят следующим образом:
№п/п
|
Наименование государственной программы Красноярского края
|
Утверждено по бюджету на 2018 год
|
Сумма изменений
|
Сумма с учетом изменений
|
1
|
Система социальной защиты граждан города Минусинска
|
91 720,55
|
0,00
|
91 720,55
|
2
|
Культура города Минусинска
|
138 714,88
|
4 000,00
|
142 714,88
|
3
|
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск
|
48 621,66
|
0,00
|
48 621,66
|
4
|
Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск
|
254 782,91
|
0,00
|
254 782,91
|
5
|
Обеспечение жизнедеятельности территории
|
28 845,31
|
0,00
|
28 845,31
|
6
|
Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск
|
7 548,04
|
0,00
|
7 548,04
|
7
|
Молодежь Минусинска
|
18 470,84
|
0,00
|
18 470,84
|
8
|
Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск
|
59 279,32
|
0,00
|
59 279,32
|
9
|
Управление муниципальными финансами
|
31 865,55
|
0,00
|
31 865,55
|
10
|
Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска
|
58 969,72
|
6 739,60
|
65 709,32
|
11
|
Социально-экономическая поддержка интересов населения города Минусинска
|
6 415,00
|
130,30
|
6 545,30
|
12
|
Развитие образования города Минусинска
|
1 211 658,75
|
0,00
|
1 211 658,75
|
13
|
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Минусинска
|
9 182,20
|
0,00
|
9 182,20
|
14
|
Развитие архивного дела в городе Минусинске
|
4 452,85
|
0,00
|
4 452,85
|
15
|
Безопасный город
|
230,00
|
0,00
|
230,00
|
16
|
Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы
|
36 456,39
|
0,00
|
36 456,39
|
17
|
Непрограммные расходы
|
44 222,04
|
0,00
|
44 222,04
|
|
Итого расходов по ГП
|
2 007 213,97
|
10 869,90
|
2 018 083,87
|
|
Всего расходы бюджета
|
2 051 436,01
|
10 869,90
|
2 062 305,91
|
|
Доля программных расходов
|
97,84
|
|
97,86%
|
Проект решения предусматривает увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 3 из 16 муниципальных программ на сумму 10 869,90 тыс. рублей, по 13 муниципальным программам изменений общего объема финансирования не предусматривается.
Вносятся изменения в статьи 1, 13, 14, 21 решения, приложения 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 излагаются в новой редакции.
Кроме того, проект решения подготовлен с целью реализации прав, установленных статьей 7 Решения о бюджете, в части внесения изменения в сводную бюджетную роспись городского бюджета. Предусматривает приведение решения «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в соответствие с принятыми нормативными правовыми актами, а также перемещения бюджетных ассигнований по статьям бюджетной классификации.
В соответствии с вышеизложенным, Экспертная комиссия считает возможным принять представленный проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»».
Председатель комиссии ________________ А.А. Лаптев
Секретарь
комиссии ________________ Г.Ф.
Ромашкина