Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
заключение экспертной комиссии № 5
заключение экспертной комиссии № 5
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ МИНУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ И НАЛОГОВЫМ ВОПРОСАМ
Заключение экспертной комиссии
на проект решения Минусинского городского Совета депутатов
«О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов»»
№ 5/2018
Дата проведения публичной независимой экспертизы проекта решения: с 25 сентября по 02 октября 2018 года.
Состав экспертной комиссии, участвующий в проведении публичной независимой экспертизы проекта решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»»:
Лаптев Анатолий Александрович – председатель комиссии;
Шведина Наталья Николаевна – зам. председателя комиссии;
Ромашкина Галина Федоровна – секретарь комиссии;
Юшкова Татьяна Семеновна – член экспертной комиссии.
Экспертная комиссия, рассмотрев представленный проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»», отмечает следующее.
Настоящий проект решения предусматривает следующее изменение параметров бюджета города:
тыс. рублей
Параметры |
Сумма, предусмотренная в Решение о бюджете |
Сумма изменений |
Сумма с учетом изменений |
||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Доходы |
2 037 906,74 |
1 570 603,11 |
1 569 030,7 |
10 869,90 |
0,00 |
0,00 |
2 048 776,64 |
1 570 603,11 |
1 569 030,7 |
Расходы |
2 051 436,01 |
1 570 603,11 |
1 569 030,7 |
10 869,90 |
0,00 |
0,00 |
2 062 305,91 |
1 570 603,11 |
1 569 030,7 |
Дефицит |
-13 529,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 529,27 |
0,00 |
0,00 |
Предоставленный проект решения предусматривает в 2018 году увеличение по доходной части бюджета города в сумме 10 869,90 тыс. рублей и по расходной части бюджета города в 2018 году в сумме 10 869,90 тыс. рублей, дефицит остается без изменения. Изменение параметров доходной и расходной части бюджета города планового периода 2019-2020 годов не предусматривается.
Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного Кодекса РФ, по предельному размеру дефицита соблюдены.
-
Общая сумма доходов в 2018 году увеличивается на сумму 10 869,90 тыс. рублей, за счет изменения по:
- собственным доходам в сумме 130,3 тыс. рублей
- безвозмездным поступлениям в сумме 10 739,60 тыс. рублей, в том числе:
увеличиваются субсидии в сумме 4 000,00 тыс. рублей;
увеличиваются субвенции в сумме 6 739,60 тыс. рублей.
2. Изменения расходной части бюджета 2018 года по отраслям выглядит следующим образом:
Наименование показателя бюджетной классификации |
2018 год |
||
Сумма, предусмотренная в Решение о бюджете |
Сумма Изменений |
Сумма с учетом изменений |
|
Общегосударственные вопросы |
89 279,12 |
0,00 |
89 279,12 |
Национальная оборона |
321,36 |
0,00 |
321,36 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 425,76 |
0,00 |
3 425,76 |
Национальная экономика |
270 510,91 |
0,00 |
270 510,91 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
117 603,92 |
0,00 |
117 603,92 |
Образование |
1 228 250,69 |
0,00 |
1 228 250,69 |
Культура, кинематография |
100 400,52 |
4 000,00 |
104 400,52 |
Здравоохранение |
44,80 |
0,00 |
44,80 |
Социальная политика |
182 231,92 |
6 869,90 |
189 101,82 |
Физическая культура и спорт |
59 279,32 |
0,00 |
59 279,32 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
87,68 |
0,00 |
87,68 |
ВСЕГО |
2 051 436,01 |
10 869,90 |
2 062 305,91 |
Проектом решения предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по 2 разделам, по остальным разделам изменений не предусмотрено.
По муниципальным программам изменения выглядят следующим образом:
№п/п |
Наименование государственной программы Красноярского края |
Утверждено по бюджету на 2018 год |
Сумма изменений |
Сумма с учетом изменений |
1 |
Система социальной защиты граждан города Минусинска |
91 720,55 |
0,00 |
91 720,55 |
2 |
Культура города Минусинска |
138 714,88 |
4 000,00 |
142 714,88 |
3 |
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск |
48 621,66 |
0,00 |
48 621,66 |
4 |
Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск |
254 782,91 |
0,00 |
254 782,91 |
5 |
Обеспечение жизнедеятельности территории |
28 845,31 |
0,00 |
28 845,31 |
6 |
Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск |
7 548,04 |
0,00 |
7 548,04 |
7 |
Молодежь Минусинска |
18 470,84 |
0,00 |
18 470,84 |
8 |
Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск |
59 279,32 |
0,00 |
59 279,32 |
9 |
Управление муниципальными финансами |
31 865,55 |
0,00 |
31 865,55 |
10 |
Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска |
58 969,72 |
6 739,60 |
65 709,32 |
11 |
Социально-экономическая поддержка интересов населения города Минусинска |
6 415,00 |
130,30 |
6 545,30 |
12 |
Развитие образования города Минусинска |
1 211 658,75 |
0,00 |
1 211 658,75 |
13 |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Минусинска |
9 182,20 |
0,00 |
9 182,20 |
14 |
Развитие архивного дела в городе Минусинске |
4 452,85 |
0,00 |
4 452,85 |
15 |
Безопасный город |
230,00 |
0,00 |
230,00 |
16 |
Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы |
36 456,39 |
0,00 |
36 456,39 |
17 |
Непрограммные расходы |
44 222,04 |
0,00 |
44 222,04 |
|
Итого расходов по ГП |
2 007 213,97 |
10 869,90 |
2 018 083,87 |
|
Всего расходы бюджета |
2 051 436,01 |
10 869,90 |
2 062 305,91 |
|
Доля программных расходов |
97,84 |
97,86% |
Проект решения предусматривает увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 3 из 16 муниципальных программ на сумму 10 869,90 тыс. рублей, по 13 муниципальным программам изменений общего объема финансирования не предусматривается.
Вносятся изменения в статьи 1, 13, 14, 21 решения, приложения 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 излагаются в новой редакции.
Кроме того, проект решения подготовлен с целью реализации прав, установленных статьей 7 Решения о бюджете, в части внесения изменения в сводную бюджетную роспись городского бюджета. Предусматривает приведение решения «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в соответствие с принятыми нормативными правовыми актами, а также перемещения бюджетных ассигнований по статьям бюджетной классификации.
В соответствии с вышеизложенным, Экспертная комиссия считает возможным принять представленный проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»».
Председатель комиссии ________________ А.А. Лаптев
Секретарь комиссии ________________ Г.Ф. Ромашкина
Скачать файл(ы):
Заключение 5.pdf