Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
заключение экспертной комиссии № 3
заключение экспертной комиссии № 3
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ МИНУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ И НАЛОГОВЫМ ВОПРОСАМ
Заключение экспертной комиссии
на проект решения Минусинского городского Совета депутатов
«О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов»»
№ 3/2018
Дата проведения публичной независимой экспертизы проекта решения: с 14 по 21 мая 2018 года.
Состав экспертной комиссии, участвующий в проведении публичной независимой экспертизы проекта решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»»:
Лаптев Анатолий Александрович – председатель комиссии;
Шведина Наталья Николаевна – зам. председателя комиссии;
Ромашкина Галина Федоровна – секретарь комиссии;
Юшкова Татьяна Семеновна – член экспертной комиссии.
Экспертная комиссия, рассмотрев представленный проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»», отмечает следующее.
Настоящий проект решения предусматривает следующее изменение параметров бюджета города:
тыс. рублей
Параметры |
Сумма, предусмотренная в Решение о бюджете |
Сумма изменений |
Сумма с учетом изменений |
||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Доходы |
1 944 063,94 |
1 570 602,81 |
1 569 030,4 |
23 464,13 |
0,00 |
0,00 |
1 967 528,08 |
1 570 602,81 |
1 569 030,4 |
Расходы |
1 957 593,21 |
1 570 602,81 |
1 569 030,4 |
23 464,13 |
0,00 |
0,00 |
1 981 057,34 |
1 570 602,81 |
1 569 030,4 |
Дефицит |
-13 529,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 529,26 |
0,00 |
0,00 |
Предоставленный проект решения предусматривает в 2018 году увеличение по доходной части бюджета города в сумме 23 464,13 тыс. рублей и по расходной части бюджета города в 2018 году в сумме 23 464,13 тыс. рублей, дефицит остается без изменения. Изменение параметров доходной и расходной части бюджета города планового периода 2019-2020 годов не предусматривается.
Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного Кодекса РФ, по предельному размеру дефицита соблюдены.
-
Общая сумма доходов в 2018 году увеличивается на сумму 23 464,13 тыс. рублей, за счет изменения по:
- собственным доходам в сумме 6 070,11 тыс. рублей
- безвозмездным поступлениям в сумме 17 394,02 тыс. рублей, в том числе:
увеличиваются субсидии в сумме 17 322,32 тыс. рублей;
увеличиваются субвенции в сумме 71,70 тыс. рублей.
2. Изменения расходной части бюджета 2018 года по отраслям выглядит следующим образом:
Наименование показателя бюджетной классификации |
2018 год |
||
Сумма, предусмотренная в Решение о бюджете |
Сумма Изменений |
Сумма с учетом изменений |
|
Общегосударственные вопросы |
78 603,34 |
1 124,56 |
79 727,90 |
Национальная оборона |
295,20 |
0,00 |
295,20 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 425,76 |
0,00 |
3 425,76 |
Национальная экономика |
252 109,48 |
4 243,29 |
256 352,77 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
89 598,23 |
11 263,05 |
100 861,28 |
Образование |
1 209 182,27 |
4 716,50 |
1 213 898,77 |
Культура, кинематография |
95 954,09 |
311,50 |
96 265,59 |
Здравоохранение |
44,80 |
0,00 |
44,80 |
Социальная политика |
173 894,76 |
1 817,55 |
175 712,31 |
Физическая культура и спорт |
54 385,28 |
0,00 |
54 385,28 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
100,00 |
-12,32 |
87,68 |
ВСЕГО |
1 957 593,21 |
23 464,13 |
1 981 057,34 |
Проектом решения предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по 6 разделам, уменьшение бюджетных ассигнований только по 1 разделу.
По муниципальным программам изменения выглядят следующим образом:
№п/п |
Наименование государственной программы Красноярского края |
Утверждено по бюджету на 2018 год |
Сумма изменений |
Сумма с учетом изменений |
1 |
Система социальной защиты граждан города Минусинска |
85 200,94 |
0,00 |
85 200,94 |
2 |
Культура города Минусинска |
132 370,64 |
311,50 |
132 682,14 |
3 |
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск |
34 365,09 |
11 263,05 |
45 628,14 |
4 |
Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск |
241 596,48 |
4 243,29 |
245 839,77 |
5 |
Обеспечение жизнедеятельности территории |
23 653,15 |
0,00 |
23 653,15 |
6 |
Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск |
8 287,24 |
0,00 |
8 287,24 |
7 |
Молодежь Минусинска |
16 436,98 |
1 817,55 |
18 254,53 |
8 |
Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск |
54 385,28 |
0,00 |
54 385,28 |
9 |
Управление муниципальными финансами |
31 459,28 |
152,07 |
31 611,35 |
10 |
Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска |
49 748,11 |
83,20 |
49 831,31 |
11 |
Социально-экономическая поддержка интересов населения города Минусинска |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
12 |
Развитие образования города Минусинска |
1 194 204,45 |
4 716,50 |
1 198 920,95 |
13 |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Минусинска |
9 182,20 |
0,00 |
9 182,20 |
14 |
Развитие архивного дела в городе Минусинске |
4 445,25 |
0,00 |
4 445,25 |
15 |
Безопасный город |
230,00 |
0,00 |
230,00 |
16 |
Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы |
27 517,11 |
0,00 |
27 517,11 |
17 |
Непрограммные расходы |
42 811,01 |
876,96 |
43 687,97 |
|
Итого расходов по ГП |
1 914 782,20 |
22 587,17 |
1 937 369,37 |
|
Всего расходы бюджета |
1 957 593,21 |
23 464,13 |
1 981 057,34 |
|
Доля программных расходов |
97,81 |
97,79% |
Проект решения предусматривает увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 7 из 16 муниципальных программ на сумму 22 587,17 тыс. рублей, по 9 муниципальным программам изменений общего объема финансирования не предусматривается.
Вносятся изменения в статьи 1, 13, 14, 19, 21 решения, приложения 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 излагаются в новой редакции.
Кроме того, проект решения подготовлен с целью реализации прав, установленных статьей 7 Решения о бюджете, в части внесения изменения в сводную бюджетную роспись городского бюджета. Предусматривает приведение решения «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в соответствие с принятыми нормативными правовыми актами, а также перемещения бюджетных ассигнований по статьям бюджетной классификации.
В соответствии с вышеизложенным, Экспертная комиссия считает возможным принять представленный проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»».
Председатель комиссии ________________ А.А. Лаптев
Секретарь комиссии ________________ Г.Ф. Ромашкина
Скачать файл(ы):
заключение № 3.pdf